為促進(jìn)集團(tuán)合規(guī)管理,提高內(nèi)控能力和水平,系統(tǒng)防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),重塑后相關(guān)工作清晰明了。近期法務(wù)審計(jì)部組織召開(kāi)部分內(nèi)控制度解讀專題會(huì)議,各產(chǎn)業(yè)集、金控公司、榮馬置地公司以及科創(chuàng)和人才集團(tuán)的分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
解讀會(huì)集中學(xué)習(xí)了近期集團(tuán)出臺(tái)的涉及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作、合規(guī)管理、第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)管理、工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)以及清單控制價(jià)編制等方面制度。通過(guò)流程推演、重點(diǎn)解析、現(xiàn)場(chǎng)解答相結(jié)合的方式,向參會(huì)人員全面、詳細(xì)地說(shuō)明了制度的制定背景、主要內(nèi)容和工作要求。此次解讀會(huì)的召開(kāi)為進(jìn)一步提高制度執(zhí)行力,為持續(xù)提升集團(tuán)業(yè)務(wù)管理制度化、規(guī)范化打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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